« Enregistrer une facture avec odoo » : différence entre les versions
De La documentation de La Raffinerie
Aucun résumé des modifications |
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Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
** cliquer sur "ajouter une ligne" de facture puis noter au minimum | ** cliquer sur "ajouter une ligne" de facture puis noter au minimum | ||
*** la description (pas tous les articles de la factures, mais de façon général à quoi correspond la facture) | *** la description (pas tous les articles de la factures, mais de façon général à quoi correspond la facture) | ||
*** le compte comptable ( les codes les plus courant sont : 607 achat de marchandise & 604 pour les prestataires (dont les contributeurs en co-rémunération | *** le compte comptable ( les codes les plus courant sont : 607 achat de marchandise & 604 pour les prestataires (dont les contributeurs en co-rémunération) | ||
*** le compte analytique qui correspond à votre pôle | *** le compte analytique qui correspond à votre pôle | ||
*** la quantité | *** la quantité | ||
*** le prix unitaire (pour des factures avec pleins d'articles vous pouvez mettre 1 en quantité et en prix unitaire le total | *** le prix unitaire (pour des factures avec pleins d'articles vous pouvez mettre 1 en quantité et en prix unitaire le total | ||
* Notez le numéro de la facture odoo sur la facture | |||
* marquez sur la facture papier "payé par virement / chèque n° le + date) | |||
* Si c'est une facture à payer vous pouvez le faire en demandant un chèque ou en payant à partir du terminal de banque ou du site de la banque, | |||
Ensuite mettre la facture dans la pochette à facture | * notez dans le tableau de co-rémunération "payé" sur la ligne de la facture | ||
Ensuite mettre la facture dans la pochette à facture pour classement |
Version du 19 mai 2022 à 19:33
- si c'est une facture de chargé de mission, leur demander d'inscrire "ok + num de fact" dans la colonne facturé dans la ligne de la mission
- Si la facture est au format numérique, imprimez là
- Sur La facture noter :
- le numéro de chèque si paiement par chèque
- le pôle concerné
- la personne à rembourser si c'est une note de frais
- aller sur l'adresse https://gestion.laraffinerie.re/ si vous n'avez pas d'identifiant ou de passe, le demander sur le canal outils numérique
- aller sur la partie facturation
- cliquer sur nouvelle facture sur la partie fournisseur
- enregistrer les données de votre facture, les données minimums à noter sont :
- le fournisseurs
- la date de la facture
- le numéro de facture (référence fournisseur)
- cliquer sur "ajouter une ligne" de facture puis noter au minimum
- la description (pas tous les articles de la factures, mais de façon général à quoi correspond la facture)
- le compte comptable ( les codes les plus courant sont : 607 achat de marchandise & 604 pour les prestataires (dont les contributeurs en co-rémunération)
- le compte analytique qui correspond à votre pôle
- la quantité
- le prix unitaire (pour des factures avec pleins d'articles vous pouvez mettre 1 en quantité et en prix unitaire le total
- Notez le numéro de la facture odoo sur la facture
- marquez sur la facture papier "payé par virement / chèque n° le + date)
- Si c'est une facture à payer vous pouvez le faire en demandant un chèque ou en payant à partir du terminal de banque ou du site de la banque,
- notez dans le tableau de co-rémunération "payé" sur la ligne de la facture
Ensuite mettre la facture dans la pochette à facture pour classement