Différences entre les versions de « Enregistrer une facture avec odoo »

De La documentation de La Raffinerie
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* si c'est une facture de chargé de mission, leur demander d'inscrire "ok + num de fact" dans la colonne facturé dans la ligne de la mission
 
* si c'est une facture de chargé de mission, leur demander d'inscrire "ok + num de fact" dans la colonne facturé dans la ligne de la mission
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* Si la facture est au format numérique, imprimez là
 
* Sur La facture noter :
 
* Sur La facture noter :
  

Version du 18 mai 2022 à 17:59

  • si c'est une facture de chargé de mission, leur demander d'inscrire "ok + num de fact" dans la colonne facturé dans la ligne de la mission
  • Si la facture est au format numérique, imprimez là
  • Sur La facture noter :

- le numéro de chèque si paiement par chèque

- le pôle concerné

- la personne à rembourser si c'est une note de frais

  • aller sur l'adresse https://gestion.laraffinerie.re/ si vous n'avez pas d'identifiant ou de passe, le demander sur le canal outils numérique
  • aller sur la partie facturation
  • cliquer sur nouvelle facture sur la partie fournisseur
  • enregistrer les données de votre facture, les données minimums à noter sont :
    • le fournisseurs
    • la date de la facture
    • le numéro de facture (référence fournisseur)
    • cliquer sur "ajouter une ligne" de facture puis noter au minimum
      • la description (pas tous les articles de la factures, mais de façon général à quoi correspond la facture)
      • le compte comptable ( les codes les plus courant sont : 607 achat de marchandise & 604 pour les prestataires (dont les contributeurs en co-rémunération
      • le compte analytique qui correspond à votre pôle
      • la quantité
      • le prix unitaire (pour des factures avec pleins d'articles vous pouvez mettre 1 en quantité et en prix unitaire le total

Si c'est une facture à payer vous pouvez le faire en demandant un chèque ou en payant à partir du terminal de banque ou du site de la banque, noté dans le tableau de co-rémunération "payé" sur la ligne de la facture

marqué sur la facture papier "payé par virement / chèque n° le + date)

Ensuite mettre la facture dans la pochette à facture que récupérera Sun pour classement