Enregistrer une facture avec odoo

De La documentation de La Raffinerie
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  • L'enregistrement des factures sur odoo doit faire suite à validation par le groupe / pôle concerné
  • si c'est une facture de chargé de mission, Inscrire "num de fact" dans la colonne facturé du tableau de co-rémunération concerné
  • Si la la facture est au format papier noter dessus :

- le numéro de chèque si paiement par chèque

- le pôle concerné

- la personne à rembourser si c'est une note de frais (en notant "NDF+le nom")

  • aller sur l'adresse https://gestion.laraffinerie.re/ si vous n'avez pas d'identifiant ou de passe, le demander sur le canal outils numérique
  • aller sur la partie facturation
  • cliquer sur nouvelle facture sur la partie fournisseur
  • enregistrer les données de votre facture, les données minimums à noter sont :
    • le fournisseurs
    • la date de la facture
    • le numéro de facture (référence fournisseur)
    • cliquer sur "ajouter une ligne" de facture puis noter au minimum
      • la description (pas tous les articles de la factures, mais de façon général à quoi correspond la facture)
      • le compte comptable (les codes les plus courant sont : 607 achat de marchandise & 604 pour les prestataires (dont les contributeurs en co-rémunération)
      • le compte analytique qui correspond à votre pôle
      • la quantité
      • le prix unitaire (pour des factures avec pleins d'articles vous pouvez mettre 1 en quantité et en prix unitaire le total
  • cliquer sur "sauvegarder" pour enregistrer la facture
  • cliquer sur le petit "trombone" en sous des lignes de facture et charger la facture scanné ou en numérique
  • Notez le numéro de la facture odoo sur la facture si c'est une facture papier
  • marquez sur la facture papier "payé par virement / chèque n° le + date)
Payer une facture

cette action doit être faite par une autre personnes / fonction que celle qui valide la rémunération

  • Si c'est une facture à payer vous pouvez le faire par chèque ou en payant à partir du terminal de banque ou du site de la banque,
  • notez dans le tableau de co-rémunération "payé + date " sur la ligne de la facture


Ensuite mettre la facture papier dans la pochette à facture pour classement